2019年度福建工程学院决算说明
第一部分部门概况
一、部门主要职责
福建工程学院是福建省人民政府举办的以工为主,涵盖工、管、文、理、经、法、艺等多学科的全日制普通本科高校。办学120余年来,学校秉承“真、诚、勤、勇”的校训精神,凝练形成“大机电、大土木”学科布局。学校坚守“以工为主、区域性、应用型”办学定位,紧扣福建省主导产业和战略新兴产业发展,形成了以服务装备制造、电子信息、建筑业、现代交通运输、生态环保等产业为重点的八大专业集群,坚持立德树人根本任务,为区域经济社会发展提供人才保障与智力支持,主动聚焦区域产业发展和技术创新需求,积极开展科技创新与社会服务,努力建成国内高水平示范性应用型大学。
二、部门决算单位基本情况
学校内设机构39个,其中党政部门19个,教学单位17个,教辅3个;当年减少2个内设机构:其中产学研办公室撤销,海峡工学院和设计学院合署;人员情况有正常的人员增减变动。编制范围的单位详细情况见下表:
三、部门主要工作总结
2019年,学校围绕立德树人根本任务,稳步推进“十三五”期间“三大目标”建设,以博士学位授予培育单位建设为引领,以“更名大学”为抓手,推进内涵建设,用新发展理念引领“大学”内涵新提升。更名福建理工大学通过省里考察并上报教育部。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)深化教育教学改革,提高人才培养质量。新增3个专业,申报6个新专业。加强一流本科“双万计划”建设,入选一流专业国家级4个、省级12个。列入省级课程23门,入选省级实验教学中心项目4个,省级教改研究项目12个。车辆工程专业完成工程教育认证,两个专业获得2020年认证受理。3个复评专业获住建部评估受理。进一步提升办学层次与水平,压缩本科生规模1500多人,扩大研究生规模至600多人。学生获学科竞赛奖省级及以上566项。毕业生就业率稳居省内高校前列。
(二)推进学科与平台建设,提升科技创新能力。积极推进博士学位授予单位培育建设。电子信息硕士学位点获省学位办公示。新增省级平台4个。科研项目立项225项,获得经费4258万元。首次获得国家科技重点研发计划子课题立项。获得省科技获9项。新增SCI/EI收录学术论文近300篇,被采纳咨询报告6份。
(三)教师队伍建设取得新成效。引进省部级高层次人才以及优秀博士79名,新聘等柔性高层次人才54人,教师访学进修75人,入选享受国务院政府特殊津贴和省级人才11人。
(四)进一步优化办学条件。推进旗山校区三期工程建设,南区教学实验楼交付使用,新增26813平方米;新开工南区实训中心2号楼已封顶,16188平方米。完成旗山校区南区6号科研教学楼和文体综合馆立项批复。引入4200万元政府建设资金,推动完成鳝溪校区“海绵城市”建设。
第二部分 19年度部门决算表
1.收入支出决算总表
编制单位:福建工程学院 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 决算数 | 项目 (按支出功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 52,187.90 | 一、一般公共服务支出 | 174.22 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 10,000.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、事业收入 | 20,210.76 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 77,948.87 |
六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 588.49 |
七、其他收入 | 2,801.58 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 1,914.14 |
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| 九、卫生健康支出 | 706.56 |
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| 十、节能环保支出 | 213.77 |
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| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
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| 十二、农林水支出 | 0.00 |
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| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 | 476.95 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
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| 二十二、其他支出 | 6,517.22 |
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| 二十三、债务还本支出 | 0.00 |
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| 二十四、债务付息支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 85,200.24 | 本年支出合计 | 88,540.22 |
用事业基金弥补收支差额 | 8,522.63 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 6,955.96 | 年末结转和结余 | 12,138.61 |
合计 | 100,678.84 | 合计 | 100,678.84 |
2. 收入决算表
编制单位:福建工程学院 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 合计 | 85,200.24 | 62,187.90 |
| 20,210.76 |
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| 2,801.58 |
201 | 一般公共 服务支出 | 194.71 | 194.71 |
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20104 | 发展与改革事务 | 89.15 | 89.15 |
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2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 89.15 | 89.15 |
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20110 | 人力资源事务 | 97.56 | 97.56 |
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2011008 | 引进人才费用 | 2.06 | 2.06 |
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2011099 | 其他人力资源事务支出 | 95.50 | 95.50 |
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20125 | 港澳台事务 | 8.00 | 8.00 |
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2012505 | 台湾事务 | 8.00 | 8.00 |
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205 | 教育支出 | 71,136.82 | 48,124.48 |
| 20,210.76 |
|
| 2,801.58 |
20502 | 普通教育 | 70,327.86 | 47,315.52 |
| 20,210.76 |
|
| 2,801.58 |
2050205 | 高等教育 | 70,327.86 | 47,315.52 |
| 20,210.76 |
|
| 2,801.58 |
20503 | 职业教育 | 469.42 | 469.42 |
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2050305 | 高等职业教育 | 465.00 | 465.00 |
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2050399 | 其他职业 教育支出 | 4.42 | 4.42 |
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20509 | 教育费附加安排的支出 | 224.54 | 224.54 |
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2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 224.54 | 224.54 |
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20599 | 其他教育支出 | 115.00 | 115.00 |
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2059999 | 其他教育支出 | 115.00 | 115.00 |
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206 | 科学技术支出 | 696.00 | 696.00 |
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20602 | 基础研究 | 35.00 | 35.00 |
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2060203 | 自然科学基金 | 12.00 | 12.00 |
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2060206 | 专项基础科研 | 23.00 | 23.00 |
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20603 | 应用研究 | 30.00 | 30.00 |
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2060303 | 高技术研究 | 30.00 | 30.00 |
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20604 | 技术研究与开发 | 530.00 | 530.00 |
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2060402 | 应用技术 研究与开发 | 370.00 | 370.00 |
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2060403 | 产业技术 研究与开发 | 160.00 | 160.00 |
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20608 | 科技交流与合作 | 15.00 | 15.00 |
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2060801 | 国际交流与合作 | 15.00 | 15.00 |
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20699 | 其他科学技术支出 | 86.00 | 86.00 |
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2069999 | 其他科学技术支出 | 86.00 | 86.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 1,914.14 | 1,914.14 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 1,914.14 | 1,914.14 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 454.66 | 454.66 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,459.48 | 1,459.48 |
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210 | 卫生健康支出 | 706.56 | 706.56 |
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21011 | 行政事业 单位医疗 | 706.56 | 706.56 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 706.56 | 706.56 |
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211 | 节能环保支出 | 175.06 | 175.06 |
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21110 | 能源节约利用 | 175.06 | 175.06 |
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2111001 | 能源节约利用 | 175.06 | 175.06 |
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215 | 资源勘探信息等支出 | 376.95 | 376.95 |
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21505 | 工业和信息产业监管 | 365.15 | 365.15 |
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2150510 | 工业和信息产业支持 | 365.15 | 365.15 |
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21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 11.80 | 11.80 |
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2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 11.80 | 11.80 |
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229 | 其他支出 | 10,000.00 | 10,000.00 |
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22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10,000.00 | 10,000.00 |
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2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10,000.00 | 10,000.00 |
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注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。 |
3. 支出决算表
编制单位:福建工程学院 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 合计 | 88,540.22 | 66572.13 | 21,968.09 |
|
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201 | 一般公共服务支出 | 174.21 |
| 174.21 |
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|
20104 | 发展与改革事务 | 89.15 |
| 89.15 |
|
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2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 89.15 |
| 89.15 |
|
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20110 | 人力资源事务 | 85.06 |
| 85.06 |
|
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|
2011008 | 引进人才费用 | 2.06 |
| 2.06 |
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2011099 | 其他人力资源事务支出 | 83.00 |
| 83.00 |
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205 | 教育支出 | 77,948.87 | 64,125.59 | 13,823.28 |
|
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20502 | 普通教育 | 77,285.88 | 64,125.59 | 13,160.29 |
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|
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2050205 | 高等教育 | 77,260.36 | 64,125.59 | 13,134.77 |
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2050299 | 其他普通教育支出 | 25.52 |
| 25.52 |
|
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20503 | 职业教育 | 366.11 |
| 366.11 |
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|
2050305 | 高等职业教育 | 361.69 |
| 361.69 |
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|
2050399 | 其他职业教育支出 | 4.42 |
| 4.42 |
|
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|
20509 | 教育费附加安排的支出 | 181.88 |
| 181.88 |
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2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 181.88 |
| 181.88 |
|
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20599 | 其他教育支出 | 115.00 |
| 115.00 |
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2059999 | 其他教育支出 | 115.00 |
| 115.00 |
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206 | 科学技术支出 | 588.49 |
| 588.49 |
|
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20602 | 基础研究 | 102.06 |
| 102.06 |
|
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|
2060203 | 自然科学基金 | 71.34 |
| 71.34 |
|
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2060204 | 重点实验室及相关设施 | 7.67 |
| 7.67 |
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2060206 | 专项基础科研 | 23.05 |
| 23.05 |
|
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20603 | 应用研究 | 43.46 |
| 43.46 |
|
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2060303 | 高技术研究 | 43.46 |
| 43.46 |
|
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20604 | 技术研究与开发 | 420.47 |
| 420.47 |
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2060402 | 应用技术研究与开发 | 300.05 |
| 300.05 |
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2060403 | 产业技术研究与开发 | 115.76 |
| 115.76 |
|
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|
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 4.66 |
| 4.66 |
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20605 | 科技条件与服务 | 8.17 |
| 8.17 |
|
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2060502 | 技术创新服务体系 | 5.56 |
| 5.56 |
|
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2060503 | 科技条件专项 | 2.61 |
| 2.61 |
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20606 | 社会科学 | 4.61 |
| 4.61 |
|
|
|
2060602 | 社会科学研究 | 4.61 |
| 4.61 |
|
|
|
20608 | 科技交流与合作 | 6.62 |
| 6.62 |
|
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|
2060801 | 国际交流与合作 | 6.62 |
| 6.62 |
|
|
|
20699 | 其他科学技术支出 | 3.10 |
| 3.10 |
|
|
|
2069999 | 其他科学技术支出 | 3.10 |
| 3.10 |
|
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|
208 | 社会保障和就业 支出 | 1,914.14 | 1,739.98 | 174.16 |
|
|
|
20805 | 行政事业单位 离退休 | 1,914.14 | 1,739.98 | 174.16 |
|
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 454.66 | 280.50 | 174.16 |
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,459.48 | 1,459.48 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 706.56 | 706.56 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 706.56 | 706.56 |
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 706.56 | 706.56 |
|
|
|
|
211 | 节能环保支出 | 213.77 |
| 213.77 |
|
|
|
21110 | 能源节约利用 | 213.77 |
| 213.77 |
|
|
|
2111001 | 能源节约利用 | 213.77 |
| 213.77 |
|
|
|
215 | 资源勘探信息等支出 | 476.95 |
| 476.95 |
|
|
|
21505 | 工业和信息产业监管 | 465.15 |
| 465.15 |
|
|
|
2150510 | 工业和信息产业支持 | 465.15 |
| 465.15 |
|
|
|
21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 11.80 |
| 11.80 |
|
|
|
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 11.80 |
| 11.80 |
|
|
|
229 | 其他支出 | 6,517.22 |
| 6,517.22 |
|
|
|
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6,517.22 |
| 6,517.22 |
|
|
|
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6,517.22 |
| 6,517.22 |
|
|
|
注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。 |
4. 财政拨款收入支出决算总表
编制单位:福建工程学院 单位:万元 |
|
收 入 | 支 出 |
项 目 | 金额 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 | 52,187.90 | 一、一般公共服务支出 | 174.22 | 174.22 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 10,000.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 47,372.95 | 47,372.95 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 588.49 | 588.49 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 1,914.14 | 1,914.14 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 706.56 | 706.56 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 213.77 | 213.77 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 476.95 | 476.95 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 6,517.22 | 0.00 | 6,517.22 |
|
| 二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 62,187.90 | 本年支出合计 | 57,964.30 | 51,447.08 | 6,517.22 |
年初财政拨款结转和结余 | 2,738.94 | 年末财政拨款结转和结余 | 6,962.54 | 3,479.77 | 3,482.78 |
一、一般公共预算财政拨款 | 2,738.94 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |
|
|
|
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总计 | 64,926.84 | 总计 | 64,926.84 | 54,926.84 | 10,000.00 |
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:福建工程学院 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
类 | 款 | 项 | 合计 | 51,447.08 | 38,460.59 | 12,986.48 |
201 | 一般公共服务支出 | 174.21 |
| 174.21 |
20104 | 发展与改革事务 | 89.15 |
| 89.15 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 89.15 |
| 89.15 |
20110 | 人力资源事务 | 85.06 |
| 85.06 |
2011008 | 引进人才费用 | 2.06 |
| 2.06 |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 83.00 |
| 83.00 |
20125 | 港澳台事务 |
|
|
|
2012505 | 台湾事务 |
|
|
|
205 | 教育支出 | 47,372.95 | 36,014.06 | 11,358.89 |
20502 | 普通教育 | 46,709.96 | 36,014.06 | 10,695.90 |
2050205 | 高等教育 | 46,684.44 | 36,014.06 | 10,670.38 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 25.52 |
| 25.52 |
20503 | 职业教育 | 366.11 |
| 366.11 |
2050305 | 高等职业教育 | 361.69 |
| 361.69 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 4.42 |
| 4.42 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 181.88 |
| 181.88 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 181.88 |
| 181.88 |
20599 | 其他教育支出 | 115.00 |
| 115.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 115.00 |
| 115.00 |
206 | 科学技术支出 | 588.49 |
| 588.49 |
20602 | 基础研究 | 102.06 |
| 102.06 |
2060203 | 自然科学基金 | 71.34 |
| 71.34 |
2060204 | 重点实验室及相关设施 | 7.67 |
| 7.67 |
2060206 | 专项基础科研 | 23.05 |
| 23.05 |
20603 | 应用研究 | 43.46 |
| 43.46 |
2060303 | 高技术研究 | 43.46 |
| 43.46 |
20604 | 技术研究与开发 | 420.47 |
| 420.47 |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 300.05 |
| 300.05 |
2060403 | 产业技术研究与开发 | 115.76 |
| 115.76 |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 4.66 |
| 4.66 |
20605 | 科技条件与服务 | 8.17 |
| 8.17 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 5.56 |
| 5.56 |
2060503 | 科技条件专项 | 2.61 |
| 2.61 |
20606 | 社会科学 | 4.61 |
| 4.61 |
2060602 | 社会科学研究 | 4.61 |
| 4.61 |
20608 | 科技交流与合作 | 6.62 |
| 6.62 |
2060801 | 国际交流与合作 | 6.62 |
| 6.62 |
20699 | 其他科学技术支出 | 3.10 |
| 3.10 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 3.10 |
| 3.10 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,914.14 | 1,739.98 | 174.16 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,914.14 | 1,739.98 | 174.16 |
2080502 | 事业单位离退休 | 454.66 | 280.50 | 174.16 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,459.48 | 1,459.48 |
|
210 | 卫生健康支出 | 706.56 | 706.56 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 706.56 | 706.56 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 706.56 | 706.56 |
|
211 | 节能环保支出 | 213.77 |
| 213.77 |
21110 | 能源节约利用 | 213.77 |
| 213.77 |
2111001 | 能源节约利用 | 213.77 |
| 213.77 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 476.95 |
| 476.95 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 465.15 |
| 465.15 |
2150510 | 工业和信息产业支持 | 465.15 |
| 465.15 |
21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 11.80 |
| 11.80 |
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 11.80 |
| 11.80 |
注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。 |
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位:福建工程学院 单位:万元 |
|
项 目 | 合 计 |
经济分类科 目编码 | 科目名称 |
合 计 | 51,447.08 |
301 | 工资福利支出 | 21,293.70 |
302 | 商品和服务支出 | 16,667.28 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4,177.62 |
309 | 资本性支出(基本建设) | 2,615.54 |
310 | 资本性支出 | 6,692.94 |
311 | 对企业补贴(基本建设) | 0.00 |
312 | 对企业补贴 | 0.00 |
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 0.00 |
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位:福建工程学院 单位:万元 |
|
人员经费 | 公用经费 |
经济分类科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
|
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301 | 工资福利支出 | 20,367.70 | 302 | 商品和服务支出 | 14,602.78 | 310 | 资本性支出 | 2,238.42 |
30101 | 基本工资 | 6,222.36 | 30201 | 办公费 | 100.18 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 451.26 | 30202 | 印刷费 | 367.24 | 31002 | 办公设备购置 | 203.54 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 9.33 | 31003 | 专用设备购置 | 1,790.43 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 5.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 5,942.07 | 30205 | 水费 | 580.96 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,459.48 | 30206 | 电费 | 821.78 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 132.09 |
30109 | 职业年金缴费 | 669.48 | 30207 | 邮电费 | 149.63 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 658.59 | 302019 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1,891.83 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 83.87 | 30211 | 差旅费 | 810.74 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 4,180.59 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 33.98 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2,154.78 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 700.00 | 30214 | 租赁费 | 329.36 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,251.69 | 30215 | 会议费 | 11.10 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 6.19 |
30301 | 离休费 | 129.63 | 30216 | 培训费 | 78.07 | 31022 | 无形资产购置 | 61.02 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.65 | 31099 | 其他资本性支出 | 45.16 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 668.83 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 32.91 | 30225 | 专用燃料费 | 1.88 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3,211.04 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 28.90 | 30227 | 委托业务费 | 2,513.48 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 32.93 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,060.25 | 30239 | 其他交通费用 | 148.01 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|
|
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 677.98 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
|
|
|
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|
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|
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|
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|
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
|
|
|
|
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| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
|
|
|
人员经费合计 | 21,619.39 | 公用经费合计 | 16,841.20 |
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:福建工程学院 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
类 | 款 | 项 | 合计 |
| 10,000.00 | 6,517.22 |
| 6,517.22 | 3,482.78 |
229 | 其他支出 |
| 10,000.00 | 6,517.22 |
| 6,517.22 | 3,482.78 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
| 10,000.00 | 6,517.22 |
| 6,517.22 | 3,482.78 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
| 10,000.00 | 6,517.22 |
| 6,517.22 | 3,482.78 |
注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。 |
9. 机构运行信息表
编制单位:福建工程学院 |
| 金额单位:万元 |
项 目 | 统计数 | 项 目 | 统计数 |
一、“三公”经费支出 | — | 二、机关运行经费 | 0.00 |
(一)支出合计 | 71.56 | (一)行政单位 | 0.00 |
1.因公出国(境)费 | 33.98 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 32.93 | 三、国有资产占用情况 | -- |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | (一)车辆数合计(辆) | 12 |
(2)公务用车运行维护费 | 32.93 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 0 |
3.公务接待费 | 4.65 | 2.主要领导干部用车 | 2 |
(1)国内接待费 | 4.65 | 3.机要通信用车 | 1 |
其中:外事接待费 | 1.22 | 4.应急保障用车 | 1 |
(2)国(境)外接待费 | 0.00 | 5.执法执勤用车 | 0 |
(二)相关统计数 | -- | 6.特种专业技术用车 | 0 |
1.因公出国(境)团组数(个) | 18 | 7.离退休干部用车 | 1 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 28 | 8.其他用车 | 7 |
3.公务用车购置数(辆) | 0 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 12 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 0 |
5.国内公务接待批次(个) | 82 | 四、政府采购支出信息 | - |
其中:外事接待批次(个) | 20 | (一)政府采购支出合计 | 14,801.94 |
6.国内公务接待人次(人) | 319 | 1.政府采购货物支出 | 6,775.06 |
其中:外事接待人次(人) | 40 | 2.政府采购工程支出 | 1,234.80 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 0 | 3.政府采购服务支出 | 6,792.07 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 0 | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 3,699.82 |
|
| 其中:授予小微企业合同金额 | 933.37 |
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年福建工程学院年初结转和结余6,955.96万元,本年收入85,200.24万元,本年支出88,540.22万元,事业基金弥补收支差额8,522.63万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余12,138.61万元。
(一)2019年收入85,200.24万元,比62427.09年决算数增加22773.15万元,增长36.48%,具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入52,187.90万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入10,000.00万元。
3.事业收入20,210.76万元。
4.经营收入0.00万元。
5.上级补助收入0.00万元。
6.附属单位上缴收入0.00万元。
7.其他收入2,801.58万元。
(二)2019年支出88,540.22万元,比80661.28年决算数增加7878.94万元,增长9.77%,具体情况如下:
1.基本支出66,572.13万元。其中,人员支出48,263.27万元,公用支出18,308.86万元。
2.项目支出21,968.09万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算拨款支出51447.08万元,比上年决算数增加8192.92万元,增长18.94%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一) 2010499其他发展与改革事务支出89.15万元,为2019年新增专项,按项目进展支出经费。
(二) 2011008引进人才费用2.06万元,较2018年决算数减少8.37万元。主要原因是该专项本年拨款减少,相应支出减少。
(三) 2011099其他人力资源事务支出83万元,较2018年决算数增加28万元,增长50.91%。主要原因是引进生补助资金及引进高层次人才补助金拨款增加,相应支出增加。
(四) 2050205高等教育46684.44万元,较2018年决算数增加8893.05万元,增长23.53%。主要原因(1)2019年生均拨款改革,其中基本拨款总额同期增加9511.60万元,开支相应增加9511.6万元,其中人员经费增加5348.70万元,公用经费增加4162.89万元;(2)事业项目拨款收入6801.46万元,同期减少2305.46万元,上年结转结余1323.20万元,同期减少3342.03万元,本年可使用专项资金共减少4665.23万元。2019年持续促进专项资金支出效率,共开支专项资金8685.92万元,同期开支减少3259.04万元。(3)2019年新增基建拨款收入4500万元(2018年无拨款),基建支出2615.54万。
(五) 2050299其他普通教育支出25.52万元,较2018年决算数减少24.96万元,下降49.45%。主要原因是2019年未下达经费,按项目进展开支项目结转金额。
(六) 2050305高等职业教育361.69万元,主要为师资闽台联合培养培训班费用,较2018年决算数增加215.29万元,增长147.05%。主要原因是2018年部分费用于2019年决算,同时持续促进项目进展开支经费。
(七) 2050399 其他职业教育支出4.42万元,较2018年决算数增加4.41万元。主要原因是2019年新增拨项目经费4.42万元,并按项目进展支出经费。
(八) 2050999 其他教育费附加安排的支出181.88万元,为 2019年新增拨项目经费并按项目进展支出经费。
(九) 2059999其他教育支出115.00万元,为 2019年新增拨项目经费并按项目进展支出经费。
(十) 2060203自然科学基金71.34万元,较2018年决算数增加27.19万元,增长61.57%。主要原因是按项目进展支出专项经费。
(十一) 2060204重点实验室及相关设施7.67万元,较2018年决算数增加27.19万元,增长61.57%。主要原因是按项目进展支出专项经费。
(十二) 2060206专项基础科研20.44万元,较2018年决算数增加5.24万元,增长216.54%。主要原因是按项目进展支出专项经费。
(十三) 2060303高技术研究43.46万元,较2018年决算数减少9.59万元,下降18.08%。主要原因是按项目进展支出专项经费。
(十四) 2060402 应用技术研究与开发300.05万元,较2018年决算数增加287.42万元,增长2276.45%。主要原因是按项目进展支出专项经费。
(十五) 2060403 产业技术研究与开发115.76万元,较2018年决算数减少36.47万元,下降23.96%主要原因是按项目进展支出专项经费。
(十六) 2060404科技成果转化与扩散4.66万元,较2018年决算数减少4.77万元,下降50.61%。主要原因是按项目进展支出专项经费。
(十七) 2060502 技术创新服务体系5.56万元,较2018年决算数减少-76.37万元,下降93.21%。主要原因是按项目进展支出专项经费。
(十八) 2060503科技条件专项2.61万元,较2018年决算数着少14.01万元,下降84.29%。主要原因是按项目进展支出专项经费。
(十九) 2060602社会科学研究4.61万元,2018年没有该项目支出。主要原因是按项目进展支出专项经费。
(二十) 2060801国际交流与合作6.62万元,2018年没有该项目支出。主要原因是按项目进展支出专项经费。
(二十一) 2069999其他科学技术支出3.10万元,较2018年决算数增加1.14万元,增长58.37%。主要原因是按项目进展支出专项经费。
(二十二) 2080502事业单位离退休454.66万元,较2018年决算数增加365.64万元,增长410.73%。主要原因是2019年补发2018年综治奖。
(二十三) 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1459.48万元,较2018年决算数减少1823.41万元,下降55.54%。主要原因是2018年补缴2014年10月-2017年12月养老保险。
(二十四) 2101102事业单位医疗706.56万元,较2018年决算数减少374.84万元,下降34.66%。主要原因是2018年核查补缴2015-2017年医保。
(二十五) 2111001能源节约利用213.77万元,较2018年决算数增加203.07万元。为2019年当年拨款并列支。
(二十六) 2150510工业和信息产业支持465.15万元,较2018年决算数增加417.35万元。为2019年当年拨款并列支。
(二十七) 2159999其他资源勘探信息等支出11.80万元,较2018年决算数减少4.55万元,下降27.82%。主要原因是按项目进展支出专项经费。
三、政府性基金支出决算情况说明
2019年度政府性基金支出6,517.22万元,比上年决算数增加6,517.22万元,增长100%,具体情况如下(按项级科目统计):
2290402(项级科目)6,517.22万元,较18年决算数增加6,517.22万元,增长100%。主要原因是2019年新增地方政府债券转贷资金收入10000.00万元,当年支出6517.22万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出38,460.59万元,其中:
(一)人员经费21,619.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费16,841.20万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出71.56万元,比年初预算的204.2万元下降64.96%。主要原因是我校持续落实八项规定,严格控制预算支出。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出33.98万元,比年初预算的50万元下降34.14%。全年参与本单位组织的出国团组18个,参加其他部门组织的出国团组25个;全年因公出国(境)累计28人次。由于2019年下半年开展“不忘初心牢记使命”学习任务的需要,因公出国(境)三个团组没有成行,故批复预算50万元未执行完成。
(二)公务用车购置及运维费(公务用车运维费)支出32.93万元,比年初预算的34.2万元下降3.71%,主要是我校进行公务用车改革后,持续贯彻落实中央八项规定,坚持厉行节约,严格控制车辆运行支出。截至2019年12月31日,本部门公务用车保有量为12辆。
(三)公务接待费支出6.72万元,比年初批复我校财政拨款预算的120万元下降94.4%。主要是持续落实中央八项规定,不断加强管理,采取有效措施从严从简接待,严格控制接待规模、标准等,使得公务接待费有大幅度减少。相关支出涉及接待82批次、319人次。
六、预算绩效情况说明
(一)2019年专项绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求, 2019年共对2个清单项目实施绩效监控,分别是双一流建设和支持地方高校改革发展资金,涉及财政拨款资金分别为1500万元、1395.10万元,共计2895.1万元。2019年高校提升办学水平专项(双一流建设)经费实际支出1461.7万元,支出实现率97.4%;2019年中央支持地方高校改革发展资金专项经费实际支出1395.10万元,支出实现率100%。
(二)2018年专项绩效管理工作开展情况(重点评价工作开展情况)
共对2018年度共计1个清单项目实施财政重点评价,涉及财政拨款资金共计3551.5万元,涉及高校提升办学水平领域。截至2019年该专项资金已全部支出,支出率100%。绩效完成情况如下:
1.双一流建设
学校获批福建省2018~2020年博士学位授予培育单位立项建设高校。获批福建省一流学科建设高校,交通运输工程、材料科学与工程等2个学科获得省级高原学科立项建设,土木工程、机械工程、电气工程、工程管理等4个学科获得省级应用型学科立项建设,建筑学环境科学与工程等2个学科获得省级应用型培育学科立项建设。增列设计学为硕士学位一级学科授权点。确定14个校级重点学科按照博士学位授权点培育学科、现有硕士学位授权点学科、硕士学位授权点培育学科三个梯队开展立项建设。原有三个一级学科硕士点顺利通过合格评佔,论文抽查全部合格,一篇论文入选2017年福建省研究生优秀学位论文。圆满完成204名硕士研究生招生任务。与福州大学签订《福州大学与福建工程学院联合培养博士研究生协议书》,积极开展联合培养博士研究生工作。3位教授通过福州大学博士生导师资格确认,受聘为福州大学博士生导师,独立招收培养2018级博士生。全面落实学科建设动态监控工作建立学科建设动态监控机制。
自评:强化学科建设引领作用,学科梯队建设分类推进体系基本形成已完成目标
2.应用转型发展
学校坚持“以本为本”,推进“四个回归”,着力落实“新时代高教40条”,加快建设高水平本科教育。坚定不移推进内涵式发展,全面提升本科人才培养质量和整体办学水平,引领福建省应用型高校本科教学的趋势正在形成:
(1)夯实审核评佔整改。根据审核评估整改问题任务和清单,持续推进审核评估整改工作常态化,将整改要求落实到日常教学工作中。严格实行毕业设计(论文)规范化检查和抽查制度,提高过程考核质量。全面梳理教学管理制度,制定出台《福建工程学院行业工程师实验班实施办法(试行)》等一系列规范化文件。初步建立教学质量数据库和运行决策平台,教学质量保障体系进步完善。
(2)调整专业结构布局。围绕我省装备制造业、电子信息业等主导产业转型升级,支持建筑业等传统产业改造提升。积极构建“国家品牌一省级特色一校级优势”的专业体系。新增网络空间安全、金融工程、产品设计和数字媒体艺术等4个专业,优化20个现有专业的方向设置。调整旗山、鳝溪、铜盘三个校区的专业布局,基本实现校区间差异化人才培养。
(3)推进专业认证评估。随着建筑环境与能源应用工程专业通过评估,我校实现土建类6个专业全部通过住建部专业评估。建筑学专业二次评估获受理,工程管理(工程造价)专业中期督察顺利完成。计算机科学与技术软件工程等2个专业完成教育部工程教育专业认证专家进校实地考察。车辆工程专业获得受理2019年教育部工程教育专业认证。化学工程与工艺专业完成第三批IEET工程及科技教育认证专家进校实地考察。
自评:推动“新工科”建设,应用型人才培养特色鲜明;坚持开放办学,办学空间进一步拓展。已完成目标
3.教育教学专项
(1)深化产教融合,以新工科建设为契机,整合教学资源促进共享。谋划学校新工科教育教学改革,获得国家级新工科研究与实践项目立项建设,启动了第一批新工科专业建设和新工科研究项目立项建设工作。与省内龙头企业联合成立智能制造产业学院。成立省内20家应用型高校和企业参与的福建省建筑类专业教学联盟。省内高校率先开展土建类6专业BIM联合毕业设计等。获得4个省级本科教学团队建设项目公示。扎实推进案例教学立项54项校级首批案例库建设项目,选派66位教师到淅大参加本科课程高水平案例及案例库建设研修班。搭建教学实践平台,推进实验室开放共享,立项省级虚拟仿真实验教学中心1项、培育1项,立项省级虛拟仿真实验教学项目2项,建设35项校级本科实验教学改革项目日,有42个实验项目实现全校开放共享。
(2)修订2018版人オ培养方案。以产业变革需求为导向,遵循“学生中心、成果导向、持续改进”的理念,对照《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》、国家专业认证标准以及行业标准,修订完成2018版本科专业人才培养方案和课程教学大纲。构建适应新需求的课程体系,增设12个跨专业课程群模块,完善课程结构、调整课程内容、增加课程难度、拓展课程深度,创新教学方式,淘汏“水课”、努力打造“金课”。自评:深化教育教学改革,依托重大教改项目引领新工科建设;以产业变革需求为导向,修订人才培养方案。已完成目标
4.教学成果奖
以成果为导向,推进教学创新。认真总结,凝练特色,形成成果,使教学成果在教学实践、改革、研究中起到引领和激励作用。组织开展了2018年国家级、省级教学成果奖项目申报工作,获得福建省高等教育教学成果奖特等奖1项、一等奖3项、二等奖3项,获奖率及获奖总数名列全省本科高校第三,新建本科高校第一。构建适应新需求的课程体系。根据2018版本科专业人才培养方案,制订2018版本科专业人才培养方案课程的教学大纲。通过“直接引进+委托筹建墓课+自建SPOC”推进在线开放课程建设。不断引入优质在线课程资源,已立项建设97门在线精品开放课程,27门入选为2017年省级精品在线开放课程建设项目。其中我校管理学院黄丽君副教授主讲的课程《国际贸易实务》荣获福建省高校在线教育联盟主办的“福建省高校第一届移动教学大赛”一等奖、人文学院张红深教授团队主讲的课程《英语思课程》荣获二等奖。(此次大赛共设一等奖3项,等奖7项,获奖数量位居省内院校第一。
5.高校创新创业
不断优化顶层设计,进一步调动各职能部门及二级学院力量,为双创工作提供更为扎实的组织架构保障。深化创新创业普及,营造校园创新创业文化氛围,推进创新创业实践活动的制度化、常态化。整合校内外资源,坚持统筹推进,跻身“全国普通本科类高校团学创业教育工作指数100强”。19个项目入围教育部产学合作协同育人项目。师生参加省级以上学科竞赛获奖752项,其中国际级17项、国家级401项,在多项重要赛事取得关键性突破,如获德国“红点设计大奖”之概念设计类红点奖( Red dot winner)、ACM国际大学生程序设计克赛亚洲区域赛银奖、全国大学生机器人大赛( Robomaster)全国二等奖、福建省“创青春”大学生创新创业设计大赛金奖,并再次荣获中国“互联网+”大学生创新创业大赛全国银奖、福建省大学生创业之星标兵。自评:加大改革力度,创新创业教育体系日趋完善。已完成目标
6.高层次人才三项计划
持续推进《福建工程学院引进人才“一事一议”实施办法(试行)》等制度的执行,对拔尖人才、创新团队特殊人才开通録色通道,调整引进人オ、校内高层次人才和台籍教师的待遇。引进正高人才和优秀博士约70名,其中有境外留学背景及台籍博士26名。加大“柔性引智”力度,外国专家、外籍教师的聘请比例提高,新聘续聘闽江学者讲座教授、苍霞学者、特聘教授、兼职教授和客座教授等柔性高层次人才60余人。加强优秀人才项目推荐,推荐拟入选享受国务院政府特殊津贴人员福建省高校领军人才资助人选等各类省级人才项目23人。
自评:师资队伍结构不断优化,加强人才引进与建设カ度。已完成目标
7.哲学社会科学和思政工作
深入贯彻落实全国思想政治工作会议精神,强化教师政治理论学习,深入推进“教师思政”工作,落实思政理论课教师和辅导员专项津贴,把思想政治素质作为教师考核评价的基本要求。大力加强和改进师德建设,拟定《福建工程学院师德建设长效机制实施办法》。《互联网金融视域下知识产权融资法律机制研究》、《供给侧改革下养老服务业地方政策性投融资模式创新研究》《***新时代中国特色社会主义思想读书社》、《生态学院***新时代中国特色社会主义思想读书社》《数理学院***新时代中国特色社会主义思想读书社》等课题已立项。
自评:进一步加强教师思想政治工作与师德师风建设。已完成目标
8.基本科研业务费、工程研究中心、重点实验室、高校自然科学基金
自然科学纵向项目立项196项,立项经费2925.9万元,到校经费2032.9万元。其中:国家自然科学基金项目立项11项,获批经费431.4万元;交通运输部项目立项1项,经费25万元。社科类纵向获立项116项,经费472万元,到校经费3779万元。其中:国家社科基金项目、国家社科艺术基金项目、国家艺术基金等国家级项目立项4项,获批经费94万;教育部等部委项目立项5项,获批经费36万。横向项目立项108项,总立项经费1431万元,到校经费769万元,其中经费30万元以上项目6项。科研成果有明显提升,获得省级科研奖项共计9项,省科学技术进步奖一等奖2项、二等奖3项、三等奖2项第十二届省社会科学优秀成果三等奖2项。申报专利165项,获得授权154项,其中发明专利96项。SCI/EI收录论文163篇。通过审核的专著4本,被采纳的咨询报告4份。科研创新平台工作稳步推进,新增省经信委平台1个,4个省市级平台通过考核评估,获到校经费210万。首次设立学校重点科研平台开放基金项目,面向海内外招标。国内17所知名院校的申请得到立项,共立项19项。
积极开展科研推广和社会服务,共组织250多个项目在大型交易会展出,组织开展省科技活动周活动项目3项,并向社会开放15个特色实验室。拓展办学空间,与福建省土木建筑学会、福建省机械工业联合会、福建省计量科学研究院等34家单位签订产学研合作协议。“市政污泥制备自保温绿色墙材关键技术研发及推广应用”项目荣获“中国产学研合作创新成果奖优秀奖”。
自评:加强产学研合作,科技创新能力不断提升。已完成目标
七、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
本单位为事业单位没有机关运行经费
(二)政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出总额14,801.94万元,其中:政府采购货物支出6,775.06万元、政府采购工程支出1,234.80万元、政府采购服务支出6,792.07万元。授予中小企业合同金额3,699.82万元,占政府采购支出总额的25.00%,其中:授予小微企业合同金额933.37万元,占政府采购支出总额的6.31%。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车7辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。